职位描述
岗位职责:
1、对公司内部、控股子公司以及参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
2、针对公司内部流程和控制情况的完整性、合理性和有效性进行监督、检查,促进各部门建立、健全内部控制制度;
3、对公司重大投资(包括工程项目建设和对外投资)的过程和绩效进行审计,监控财产的安全,促进公司财产物资的保值增值;
4、针对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计;
5、协调和配合外部审计和监管部门的审计检查工作;
6、办理集团内审部门、公司董事会、监事会或总经理交办的其他内部审计事项。
任职要求:
1、财务、会计、审计或相关专业全日制本科及以上学历;有CIA、CISA证书者优先考虑;
2、有5年以上内部审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3、有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉上市公司的审计风险点;
4、为人正直、责任心强,有一定的领导组织管理能力,良好的团队协作意识,较好的沟通协调能力;
5、有较好的文字功底,有较强的逻辑思维能力和学习分析能力。