1、按集团公司统一
财务制度要求负责与
销售相关的台账登记、月末对账、发票开具、发票管理、进项发票收集和勾选。进、销发票统计。
2、依据发货单、
销售合同、客户签收记录(出口时为报关单)等进行
销售收入确认的
会计处理。内销部分由
销售内勤整理开票信息,确认开票品种,单价和数量是否与订单数量相符,经审批后进行内销发票开具。商业发票由
外贸业务员与报关行直接对接,
财务开具
税务的出口发票。
3、根据集团
销售绩效的相关规定,按季度核算统计业务各项绩效指标
数据。 并将整好的报表资料提交上级审核。
4、依据当月底应收账款到期情况,结合公司资金需求,对业务部提出次月回款要求;业务部以此结合市场客户等实际情况,编制
销售月度回款计划,经上级审核、审批后,报集团
财务管理中心纳入月度资金计划编报。每年度应当至少与客户对账一次,日常根据需要与客户对账,外销由业务部配合,内销由
销售内勤配合完成。应及时关注应收款账款报表中逾期应收账款的
数据变化。
5、负责审核当期
销售发货单erp审核、erp
销售货、票、款三个报表核对,费用报销单整理录单。审核erp
销售发票核销,
销售回款核销。每月与内勤核对寄售仓明细。
6、负责对于
行政部每月提交的公司水电费发票和水、电表度数做好
数据核实。
7、完成
财务经理安排的其它工作。
任职要求:
1、大专以上学历,
会计/
财务相关专业,2年以上科技制造业企业相关岗位工作经验;
2、熟练操作办公与
财务软件,熟悉各项
银行业务办理;
3、诚信正直,工作细致,良好的学习能力及团队协作意识。