职位描述
岗位职责:
1、组织实施对公司内部流程梳理、相关制度的规范建设;
2、开展与资产管理相关的专项工作;
3、依据公司的管理要求和部门审计工作计划,定期组织实施内部审计工作,取得审计证据,编制审计底稿和撰写审计评价报告;
4、分析各类审计发现的问题,提出改进意见,跟踪审计意见的落实情况;
5、协助进行经营分析;
6、其他财务总监交办的相关工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理专业,本科以上学历;
2、10年以上大中型企业内部审计、管理会计、财务分析、财务主管等相关工作经验。
3、高度的执行力,较强的沟通能力,书面写作能力较好;具备较强的管理、组织、协调能力;
4、能够熟练使用Microsoft Word、Excel、Power Point等日常办公软件。
5、具有中级会计师、CPA、ACCA、AIA等证书者优先考虑。