一、岗位要求:
1、参与董办内控体系的优化与完善,协助梳理并规范各项工作流程,结合董办核心工作特点,推动内控要求融入日常工作各环节。
2、协助开展董办费用报销相关审核工作,核对相关凭证信息,监督费用使用符合公司规定,保障资金使用的合理性。
3、定期梳理董办内控相关工作开展情况,排查潜在管控风险,形成相关梳理报告,并结合实际提出优化建议,助力工作高效推进。
4、配合董办及相关部门做好各项衔接工作,协助落实内控相关支撑任务,保障各项工作衔接顺畅、合规可控。
5、完成董办交办的
其他相关工作任务。
二、任职要求
1、年龄30-35周岁,本科及以上学历,
财务会计审计等相关专业,具备中级
会计师或经济师职称,**优先。
2、具备3-5年相关工作经验,能独立做账。熟悉企业内部管控、费用管理相关流程。
3、熟练运用各类办公软件,具备基础的报表编制与
数据分析能力,能够满足日常工作需求。
4、熟悉国家相关
财务法规及企业内控相关要求,能够严格遵守公司各项管理制度,具备良好的原则性与合规意识。
5、具备良好的沟通协调能力,能够高效对接各相关部门,推动各项内控相关工作落地落实。
6、工作严谨细致,责任心强,具备较强的执行力,能够按时保质完成各项工作任务。
薪资:8000-12000 单休 8小时工作制 交五险