岗位职责:
1、能够独立完成全盘账务、制作
会计报表;
2、会基础的
审计工作,包括
财务审计、
运营审计和合规性
审计;
2、能够与各部门协作,完成详细、清晰的
审计工作底稿和
审计报告,提出切实可行的改进建议;
3、跟踪
审计发现问题的整改情况,确保管理层的纠正措施得到有效落实;
4、与业务部门保持良好沟通,评估内部控制系统的
设计和运行有效性,识别控制缺陷和潜在风险;
5、服从领导的
其他安排
任职要求:
1、本科及以上学历,
会计、
审计、
财务等相关专业。
2、具备优秀的沟通能力、团队协作能力、逻辑思维能力和文字表达能力。
3、1-3年内部
审计或
会计师事务所
审计经验。
4、持有
cpa、
cia等相关专业证书者优先。