职位描述
岗位要求:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告
4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作
5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见
6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作。有两年以上审计工作经历。
福利待遇:
1、提供住宿,包午间工作餐;
2、月休4天,一天八小时;
3、转正后可提供社保、医保、工伤、生育保险等;
4、每年享受免费体检一次;
5、薪资从优,具体待遇面议。