职责描述:
1、根据
审计计划在规定时间内完成
审计项目,识别高风险领域,发现
运营异常、漏洞及
潜在风险,提供公正、客观的
审计结论和建议,参与撰写
审计报告,监督推动被
审计单位
的整改落实。
2、熟悉各内控循环,协助起草制度流程,监督、指导、推动公司制度流程和管理机制的
有效建立和严格执行。
3、不定期进行分子公司
审计及门店/仓库盘点检查。
4、完成领导交办的
其他工作。
素质要求:
1、诚实正直、原则性强、对待工作具有高度的责任感和使命感,拥有较好的抗压能力。
2、拥有敏锐的洞察和分析判断能力,良好的团队协作和沟通能力,可以有效实现跨部门
协同。
3、具备一定的
财务报表分析能力。
4、熟练使用ex
cel、word、ppt等办公软件。
5、能够适应出差、吃苦耐劳、时间管理和自我驱动力较强。