职位描述
1、完成部门领导安排的审计工作,为制定的审计计划提供资料,协助经营管理审计、投资审计等作业,并按时出具审计报告;
2.、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计,尤其是采购物品单价的核实及各门固定资产的资产、费用的审计;
3、对审计过程中发现的问题,主动提出审计要求和建议,监督审计报告整改的落实情况;
4、根据审计报告与被审计部门沟通,建立完善公司相关制度流程标准;
5、舞弊案件调查;
6、分类、分项整理、汇总、装订审计档案;
7、完成上级领导交办的其他工作。